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平昌县人大常委会关于2024年度财政预算执行和其他财政收支审计工作报告的审议意见

(2025年10月29日县十九届人大常委会第51次主任会议通过)

发布日期:2025-10-31   发稿人:平昌人大   阅读:次   字体:[] [] []

县人民政府:

   平昌县十九届人大常委会第41次会议听取和审议了县审计局局长何明军受县人民政府委托所作的《关于2024年度财政预算执行和其他财政收支审计工作情况的报告》。会议认为,2024年以来,县审计局围绕全县经济社会发展大局,强化经济监督定位,依法对2024年度县级财政预算执行和其他财政收支开展审计工作。审计工作报告客观真实地反映了2024年度县级财政预算执行和其他财政收支的情况,同时也反映出在预决算编制、预算执行、支出效率、财政管理、财经纪律等方面存在的问题,主要是预算编制与执行不够精准、细化,国有资产管理需进一步规范,重大项目建设管理和资金使用有待加强,部分单位绩效管理比较薄弱等。县人民政府及其相关职能部门要严格按照审计报告要求切实提高政治站位,认真分析原因,严格落实整改,稳步推进县域经济高质量发展。

   为进一步做好财政预算和其他财政收支审计监督工作,提出以下建议。

   一、聚焦重点领域审计,做到应审尽审。围绕全县中心工作,立足经济监督定位,从小切口入手,加大对经济社会发展重大战略、重大决策、重大项目、重大改革任务等落实情况的审计力度。聚焦主导产业融圈建链、城市运营治理优化、市民幸福生活提质等领域,加强对重大决策部署贯彻落实和重大资金项目落地情况的监督检查,推动资金高效使用、项目加快实施和政策措施有效落实。加强对预算执行、财政管理的审计监督,督促相关部门树牢过紧日子的思想,严控“三公”经费支出,有效保证“三保”支出。

   二、做好审计问题整改,确保真改实改。加强审计监督、财会监督等贯通协同,形成监督合力,一体推进做好审计整改“下半篇文章”。夯实被审计单位整改主体责任,对照审计报告指出的问题,逐项制定整改方案,明确整改措施、责任人员和整改时限。持续推进被审计单位向人大常委会报告审计整改情况,深入开展对被审计单位整改情况报告满意度测评。严格落实审计公开制度,主动向社会公开审计查出问题整改结果,自觉接受社会监督。

   三、加强审计结果应用,防止屡审屡犯。坚持以审促管,对审计发现的共性问题要进一步认真分析研究,进一步完善制度建设,举一反三规范管理,坚决防止屡审屡犯问题的发生。被审计单位要积极采纳审计建议,认真分析研究审计查出问题形成的原因,把整改工作与加强制度建设结合起来,不断完善体制机制,从源头上加强管理,有效预防各类问题的发生。重视对各镇、各部门、各单位“一把手”和分管财务领导以及财务人员等的业务培训,夯实财务工作基础。县财政部门要将审计结果充分运用到年度预算编制和预算管理中,着力建立健全管理的长效机制,不断提高依法理财、依规办事的能力和水平。

 

 

 

                                      平昌县人大常委会        

                                     2025年10月30日